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DIÁRIO OFICIAL Nº 33869 59 Quinta-feira, 09 DE MAIO DE 2019 AVISO DE LICITAÇÃO . PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019 - HEMOPA OBJETO: Aquisição de material de consumo laboratorial para Fundação HEMOPA: tubos para coleta de sangue e correlatos, pelo período de 12 (doze) meses. Edital disponível em: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br no Mural de Licitações. UASG da Fundação HEMOPA: 925452 SESSÃO PÚBLICA: 22/05/2019 Local: www.comprasgovernamentais.
DIÁRIO OFICIAL Nº 33534 35 Quarta-feira, 10 DE JANEIRO DE 2018 ONEIDE LUCIA DE NAZARE AGENTE DE SAUDE FERREIRA RAIMUNDA FARMACEUTICO 5160502-2 MARQUES DE BIOQUIMICO CARVALHO RAIMUNDO DOS 5182840-1 AGENTE DE PORTARIA SANTOS SILVA RICARDO AIRES AGENTE 5913105-1 DE MEDEIROS ADMINISTRATIVO RISALVA 120294-1 PINHEIRO DE AGENTE DE SAUDE MAGALHAES SEBASTIAO AGENTE DE ARTES 102997-1 OZORIO DE PRATICAS SOUZA SIMONE AGENTE 57194320-1 SEBASTIANA DE ADMINISTRATIVO MELO SILVA SUZY ROCHA DA TECNICO EM 5
34 DIÁRIO OFICIAL Nº 33919 CNPJ: 83.880.294/0001-10. Preço Total: R$ 17.100,00 (Dezessete mil e cem reais). Os autos do Processo Administrativo Nº 2018/410659 estão à disposição dos interessados na sede da Fundação HEMOPA. Belém (PA), 11 de julho de 2019. Comissão Permanente de Licitação Fundação HEMOPA. Protocolo: 453581 . . SUPRIMENTO DE FUNDO Sexta-feira, 12 DE JULHO DE 2019 ITEM 4 – COMERCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA, inscrita no CNPJ/ MF sob o nº 05.049.432/00
PÁGINA 41 Diário Oficial do Distrito Federal Aquisição de Material nº 5-22/PAM006277 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-22/AFM005401. VALOR: 1.017,60 (um mil dezessete reais e sessenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 16/01/2023. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA. EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE00452 Processo: 00060-00562124/2022-84. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO F
PÁGINA 59 Diário Oficial do Distrito Federal Nº 18, QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2023 EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE00666 Processo: 00060-00553405/2022-46. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ Nº 07.847.837/0001-10. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL CAPSULA 150 MG, conforme Ata de registro de preço Nº 433/2021-B e Pedido de Aquisição de Material nº 5-22/PAM006
DIÁRIO OFICIAL Nº 33813 11 Terça-feira, 26 DE FEVEREIRO DE 2019 II – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 02 de Fevereiro de 2019. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. GDV/DIRETORIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE /SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, em 22.02.2019. DAVID SOUZA FIGUEIREDO Diretor de Gestão do Trabalho e da educação na Saúde. PORTARIA Nº 191 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019 O Diretor de Gestão
226 DIÁRIO OFICIAL Nº 33697 MATRÍCULA NOME CARGO PERÍODO Terça-feira, 11 DE SETEMBRO DE 2018 LAUDO ANGELA SOCORRO 5092965-1 CASTRO DA SILVA 11.07.2018 BIOQUIMICO 31316/27.07.2018 A 09.08.2018 LUCIA HELENA DE 57192582-1 OLIVEIRA ASSISTENTE 23.07.2018 31357/22.08.2018 SOCIAL A 31.07.2018 5854318-3 DALMA TATIANE ARAUJO DE LIMA TÉCNICO DE 05.07.2018 41321/09.08.2018 ENFERMAGEM A 03.08.2018 57194996-1 GERLANDIA DEIVES DE OLIVEIRA CAMPOS CAVALCANTE 57234382-1 MARCIA DE JESUS
PÁGINA 71 Diário Oficial do Distrito Federal em R$ 2.045.982,57 (dois milhões, quarenta e cinco mil novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos). O repasse referente ao mês Maio de 2022 foi feito pelo processo SEI n° 00060-00205797/2022-30, relativo a 6° parcela, no valor previsto em contrato. Foram gastos declarados pelo IGESDF no mês de maio/2022 o valor de R$ 1.113.709,43 (um milhão, cento e treze mil setecentos e nove reais e quarenta e três centavos). O repasse
ANO XII - EDIÇÃO Nº 2684 - SEÇÃO II Processo: 5487106.35.2018.8.09.0051 Disponibilização: quinta-feira, 07/02/2019 Publicação: sexta-feira, 08/02/2019 NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR CNPJ/CPF CRÉDITO TOTAL EMPRESA 1 BANCO ITAUCARD S/A 17.192.451/0001-70 R$ 968,85 SANTA INÊS 2 BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A 60.701.190/0001-04 R$ 172.906,92 SANTA INÊS 3 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA 37.395.399/0001-67 R$ 66.920,75 SANTA INÊS 4 BANCO
22 DIÁRIO OFICIAL Nº 34.131 HOSPITAL OPHIR LOYOLA . . . TERMO ADITIVO A CONTRATO . TERMO ADITIVO A CONTRATO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017-HOL Data Assinatura: 28/02/2020 Processo nº: 2019/347349 Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido Contrato por mais um período de 12 (doze) meses. Vigência: 29/02/2020 a 27/02/2021 Valor total do Aditivo: R$ 2.534.400,00 Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.39 Fonte: 0103/0269 Contratado: COOPERATIVA DOS MÉDICOS