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Sexta-feira, 11 DE JUNHO DE 2021 AVISO EXTRATO DO CONTRATO N° 20210227 PREGÃO Nº 012/2021, Objeto: fornecimento de material permanente de informática, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação. CONTRATO N° 20210227. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Contratado: J. A. MACHADO EIRELI, no valor total de R$ 45.331,60 (quarenta e cinco mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta centavos). Vigência: 20 de Maio de 2021 a 31 de Dezembro de 2021. AVISO EXTRATO DO C
diário oficial Nº 34.541 21 Segunda-feira, 05 DE ABRIL DE 2021 PORTARIA Nº 162/2021-GAB/DG/HOL. A DIRETORIA GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. RESO LVE: CONCEDER SUPRIMENTO DE FUNDOS, em nome de MARCIA PATRICIA PALHETA NUNES, matricula funcional nº 1137, Chefia da Divisão de Terapia Ocupacional, lotada na Divisão de Terapia Ocupacional, no seguinte elemento de despesa: 33.90.30 no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), para fazer face à despesas com
16 DIÁRIO OFICIAL Nº 33377 Saúde as Populações Expostas a Agrotóxicos) e capacitação (multiplicação) integrado das ações programa Agrotóxico junto com a equipe da atenção primária e vigilância em Saúde. Fundamento Legal: Lei 5.810/1994 - Art. 145(RJU) Origem: CAMETÁ – PA Destino(s): LIMOEIRO DO AJURU – PA Servidor(es): 0505204 / JOÃO BATISTA PINHEIRO (Agente de Saúde Pública) / 2,5 diárias (Completa) / de 18/05/2017 a 20/05/2017. Ordenador de Despesa JOÃO HAROLD
DIÁRIO DA JUSTIÇA – JOÃO PESSOA-PB • DISPONIBILIZAÇÃO: QUARTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 2019 PUBLICAÇÃO: QUINTA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO DE 2019 33 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ CONTRATO PARTE DE ATA PODIUM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS FRANCISCO JOSÉ DE OLDENA CARVALH
Sexta-feira, 11 DE JUNHO DE 2021 016, 020, 026, 028, 032, 038, 044, 050, 056, 062, 066, 068, 074, 080, 086, 092, 098, 0100, 0104, 0110, 0116, 0122, 0127, 0133, perfazendo o valor total de R$ 683.467,11 (Seiscentos e Oitenta e Três Mil, Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Onze Centavos) e F. M. SILVA DOS SANTOS COMERCIO EIRELI foi vencedor no(s) item(ns) 011, 012, 017, 029, 035, 041, 047, 053, 059, 064, 065, 071, 076, 077, 082, 083, 088, 089, 095, 0101, 0107, 0113, 0119, 0123, 0124, 0130, per
130 diário oficial Nº 34.609 AVISO EXTRATO DO CONTRATO N° 20210264 PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2021, Objeto: fornecimento de material de consumo informática, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. CONTRATO N° 20210264. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Contratado: NISSEI SERVICOS E COMERCIO LTDA, no valor total de R$ 21.723,84 (vinte e um mil, setecentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos). Vigência: 26 de Maio de 2
12 - Ano XCIII • NÀ 92 CONTRATO Nº 027/2016 - Processo Licitatório Nº 034/2016 – Pregão Eletrônico n° 022/2016. CONTRATADA: FABRIMA MÁQUINAS AUTOMÁTICAS LTDA. OBJETO: Aquisição de jogos de ferramentas. Valor global R$ 830.000,00 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015-C/2015 - Processo Licitatório Nº 005/2015 Convite Nº 001/2015. CONTRATADA: LOCASERV – LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Prorrogação do prazo contratual por mais 90 dias com cláusula de morte s. TERMO ADITIVO AO
132 diário oficial Nº 34.609 PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 010/2021 O Prefeito Municipal de Medicilândia, Sr. Júlio Cesar do Egito, homologa as empresas vencedoras J DOS SANTOS TEIXEIRA LTDA foi vencedor no(s) item(ns) 03, 04, 05, 07, 08, 012, 014, 016, 020, 021, 023, 025, 029, 030, 032, 034, 036, 039, 041, 043, 048, 050, 052, 057, 059, 061, 064, 066, 068, 070, 072, 075, 077, 078, 079, 085, 086, 087, 090, 091, 093, 095, 097, 010,
Sexta-feira, 23 DE AGOSTO 2019 INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nota de Empenho Nº 2019NE01521 Valor: R$ 2.080,00 Data de emissão: 14/08/2019 Processo nº 2018/379417 Origem: Pregão Eletrônico nº 180/2018 Objeto: FORNECIMENTO DE REVELADORES E FIXADORES RADIOLÓGICOS Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103 Contratado: CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA CNPJ: 00.059.062-0001/79 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza Protocolo: 466404 INS
PÁGINA 98 Diário Oficial do Distrito Federal DOXORRUBICINA (CLORIDRATO) SOLUÇAO INJETAVEL OU PO LIOFILIZADO, conforme Ata de registro de preço Nº 048/2022-D e Pedido de Aquisição de Material nº 522/PAM005734 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-22/AFM004950. VALOR: R$ 7.195,80, PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 26/01/2023. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA. EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE00899 Processo: 00060-00514351/2022-01. Partes: D